新的定義如下:
內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。它的目的是增加價值和改進組織的運作。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法,評價和改進風險管理、控制和管理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)目標。
對于內(nèi)部審計活動或內(nèi)部審計師,新的定義更可能反映目前世界各地正在實施的內(nèi)部審計工作方法。過去的定義是:
內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部建立的一種獨立的評價業(yè)務職能,用來檢查和評價其為組織提供的各種服務。內(nèi)部審計的目的是協(xié)助組織成員有效地履行職責。內(nèi)部審計采用各種分析、評價、建議、意見和與所審查活動有關的信息,為本組織服務。為了實現(xiàn)這一目標,審計目標被納入合理的成本中,以促進有效的管理。
保證和咨詢的基本含義反映了現(xiàn)代內(nèi)部審計活動范圍的擴大,并提到了“評價”一詞的不當之處,這在舊的定義中可以找到。絕大多數(shù)審計員通過以顧問形式開展咨詢活動來應對組織的挑戰(zhàn),這不會降低傳統(tǒng)審計服務的價值。
許多業(yè)內(nèi)人士現(xiàn)在看到,通過咨詢管理層、董事會和審計委員會,以及推廣鑒證服務,他們可以為組織增加價值,實現(xiàn)其基本目標和服務工作。即使它們不降低傳統(tǒng)審計服務的價值,它們也可以輕松地承擔這項任務。這樣的措辭有助于使內(nèi)部審計師和外部審計師之間的關系平等。工業(yè)部門已經(jīng)接受了諸如“附加值”和“保證”之類的流行語。
另一個重大變化表明,內(nèi)部審計職能的措辭在組織內(nèi)部被排除在外。這就引發(fā)了一些問題,即是否為引進外部資源敞開大門。內(nèi)部審計師協(xié)會指導部和內(nèi)部審計準則委員會以各種理由拒絕接受此類參考。當前,隨著社會對外部審計人員開展審計活動參與度認識的加深,有利于接受部分政府審計人員成為外部審計人員開展審計活動。
新的定義表明,內(nèi)部審計師協(xié)會已經(jīng)逐漸意識到,許多較小的組織不聘用內(nèi)部審計師,在大型企業(yè)中,許多內(nèi)部審計主管部門可以引入30%的外部資源進行內(nèi)部審計活動。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經(jīng)有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎
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