控制風險具有以下特征:
(1)控制風險的水平與被審計單位的控制水平有關(guān)。如果被審計單位的內(nèi)部控制制度存在重大缺陷或不能有效運行,則錯誤將進入被審計單位的財務(wù)報表體系,產(chǎn)生控制風險;(2)控制風險與注冊會計師的工作無關(guān)。與內(nèi)在風險一樣,注冊會計師不能降低控制風險,但注冊會計師可以根據(jù)被審計單位相關(guān)部門內(nèi)部控制的健全性和有效性,設(shè)定一定的控制風險計劃估計水平;控制風險是審計過程中的一種獨立風險??刂骑L險在審計過程中是獨立存在的。這種風險與內(nèi)在風險無關(guān)。它是內(nèi)部控制系統(tǒng)的有效性或受審核方的程度的函數(shù)。有效的內(nèi)部控制會降低控制風險,而無效的內(nèi)部控制會增加控制風險。由于內(nèi)部控制制度不能保證防范或發(fā)現(xiàn)所有的錯誤,控制風險不可能為零,必然會影響最終的審計風險。以上是小編為您整理的相關(guān)知識。相信通過以上的知識你已經(jīng)有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復(fù)雜的法律問題,歡迎您登錄律師網(wǎng)律師在線咨詢。你知道嗎
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