為加強我校財務管理,發(fā)揚勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統和作風,嚴格執(zhí)行財務紀律,特制定《財務管理制度》,規(guī)范我校財務收支行為。每年12月,學校編制第二年財政支出預算,從每年春秋兩季開始,除經常性支出外,再根據收入修改預算表,這一大筆開支應該記下來并提交給校長??偨y辦公會議結束后,可以列入預算,年度支出不得超過當年收入。未經允許不得動用資金。未經總裁辦公會批準,不得報銷計劃外支出
(1)50元以下的由后勤總監(jiān)批準(2)50元以上200元以下的由分管財務的副總裁批準200元以上500元以下的,由校長負責審批(4)500元以上10000元以下的支出原則上由校長辦公室決定,支出1萬元以上的,須經教師代表大會批準(1)500元以內的項目資本支出,由作業(yè)者先簽字,再由審查員簽字,最后由總裁報銷(2)項目資本支出超過500元的,首先由經營者簽字,然后由分管財務的副校長集體批準簽字,經校長批準后最終報銷(3)不合理費用和未經批準的費用,出納不得支付,會計不得入帳,并及時向學校領導報告。教師不得無理糾纏柜員或會計人員
各種費用報銷制度1。會議費、活動費、招待費的管理(一)學校舉辦大型活動確需經費的,由分管領導提出報告,經校長辦公會研究同意,并確定費用總額
(2)對外活動的接待費必須經校長同意,就餐前可設定接待標準(視接待規(guī)格而定)、陪同人員和就餐地點。用餐結束后,經營者當面付賬并簽字(注明原因、就餐人數、日期)。費用由出納每月支付一次,并附上附件。發(fā)票報銷時附上附件。先做后做的不給義記報銷,由經辦人負責
(3)上級各種費用及報銷發(fā)票開具時,應出具上級的收付單據或通知
(1)員工出差時(包括開會、學習、,考察訪問),學校確定對象和人數后,方可出差(進城工作,應提前向學校匯報統籌安排),否則不報銷差旅費,食宿費、差旅費按以下標準報銷:差旅費報銷區(qū)域
銷售標準食宿費報銷標準生活費報銷標準備注
30元以內,8元在該區(qū)域報銷,市區(qū)每天報銷2元
在50元以內,市內火車10元,市外一般地區(qū)每天報銷3元
在70元以下,15元以下,每天報銷4元。列車限硬座和硬座,船舶在三等倉庫以上。飛機是學校嚴格批準的
(2)一般來說,租車發(fā)票是不報銷的。在特殊情況下(緊急情況),需要租車。只有經校長同意,租車和租車發(fā)票才能報銷(1)每個班的學費從學校代管費中扣除,班主任不得擅自收取學費(2)學費只能用于活動、探望生病的師生,開設專欄、購買鎖具、清潔工具等(3)每個課時每人2元,由學校管理。班主任計劃費用,超支者不報銷,節(jié)余者去學校報銷(4)班級費用發(fā)票先由班長簽字,再由班主任簽字,最后由考官報銷(1)學生用書順序,每學期的教師用書、學生練習本、記錄本等由教育局長負責。分管教學的副校長審核批準,支票匯出。訂購與支出一致(發(fā)票報銷按審批權限辦理)(2)教育部負責每學期訂購學生資料。原則上每門學科訂購一套教材(如初三、高三需訂購更多教材,須經學校批準)。教育部門訂購材料時,應先征得學科教師或年級教研組長的同意,再提交學校集體研究批準(區(qū)教科院發(fā)放的單元試題除外)
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