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煤炭部關于發(fā)布《煤炭行業(yè)內部審計工作暫行規(guī)定》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-15 · 6612人看過

各煤管局、省(區(qū))煤炭廳、直管企事業(yè)單位、北京礦務局、華晉焦煤公司、伊敏煤電公司:
  現(xiàn)發(fā)布《煤炭行業(yè)內部審計工作暫行規(guī)定》,自發(fā)布之日起施行。

 附:      《煤炭行業(yè)內部審計工作暫行規(guī)定》



              第一章 總則



 第一條 根據《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》,為了進一步建立健全煤炭行業(yè)內部審計制度,加強內部審計工作,制定本規(guī)定。

 第二條 煤炭企、事業(yè)單位應當依法實行內部審計制度;煤炭行業(yè)內部審計機構是企、事業(yè)單位中依法獨立行使職權的經濟監(jiān)督部門。

 第三條 煤炭企、事業(yè)單位的內部審計,通過對資產負債、損益的真實性、合法性和效益性的審計監(jiān)督,嚴肅財經法紀,促進廉政建設,維護企、事業(yè)單位合法權益,為確保資產保值增值,改善經營管理,提高經濟效益服務。

             第二章 審計機構



 第四條 下列單位應當設立獨立的審計機構:
 ?。ㄒ唬┟汗芫?、省(自治區(qū))煤炭廳;
  (二)礦務局(獨立礦);
 ?。ㄈ┙F(xiàn)代企業(yè)制度的單位;
 ?。ㄋ模┆毩⒌拿旱V機械設備制造廠、洗煤廠、化工廠、礦燈廠等;
 ?。ㄎ澹┆毩⒌幕ㄊ┕て髽I(yè);
 ?。┆毩⒌幕窘ㄔO單位;
 ?。ㄆ撸┆毩⒌挠邢聦賳挝坏膰校ɑ驀匈Y產占控股地位或主導地位的)公司,以及雖沒有下屬單位但財務收支較大的獨立國有(或國有資產占控股地位或主導地位的)公司;
  (八)煤田地質總局及各煤田地質局、公司;
  (九)煤炭科學研究總院及所屬各分院、所;
 ?。ㄊ┟禾吭O計研究院;
 ?。ㄊ唬┐笾袑T盒?;
 ?。ㄊ┢渌邢聦賳挝坏膰沂聵I(yè)單位,以及雖沒有下屬單位,但財政、財務收支較大的國家事業(yè)單位。
  上述單位以外的企、事業(yè)單位和企、事業(yè)內部單位或下屬單位,可根據需要設立審計機構或設專職審計員。

 第五條 內部審計機構在本單位行政主要負責人的直接領導下,依照國家法律、法規(guī)、政策和煤炭主管部門、本單位的規(guī)章制度進行審計監(jiān)督,獨立行使審計監(jiān)督權,對本單位領導負責并報告工作。

 第六條 企、事業(yè)單位內部審計事務所,其性質為內部中介組織,不能代替內部審計機構,內部審計事務所應與內部審計機構分開,按各自的職能開展工作。

             第三章 審計人員



 第七條 內部審計機構應配備與內部審計工作相適應的審計人員。

 第八條 內部審計人員應具備下列條件:
 ?。ㄒ唬┚哂兄袑#ɑ蛳喈斢谥袑#┮陨蠈W歷;
 ?。ǘ┚哂兄鷰煟ㄖ韺徲嫀熁蛑頃嫀煛⒅斫洕鷰?、助理工程師)以上的專業(yè)技術職稱;
 ?。ㄈ┚哂胸敃⒔洕?、工程技術等某一方面的專業(yè)特長和實踐經驗。

 第九條 內部審計人員專業(yè)技術職務資格的考評和聘任,按照國家有關規(guī)定執(zhí)行。

 第十條 內部審計人員應當依法審計,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密;不得濫用職權,徇私舞弊,泄露秘密,玩忽職守。

 第十一條 任免內部審計機構的負責人,應當事前征求上一級審計部門的意見。

             第四章 審計范圍



 第十二條 內部審計監(jiān)督的范圍如下:
 ?。ㄒ唬┍締挝患跋聦賳挝唬?br/> ?。ǘ┍締挝患跋聦賳挝慌d辦的多種經營和第三產業(yè);
 ?。ㄈ┯斜締挝患跋聦賳挝毁Y產的集體企、事業(yè)單位;
  (四)本單位及下屬單位與境內、外組織興辦的合資、合作經營企業(yè)及合作項目;
 ?。ㄎ澹┍締挝患跋聦賳挝还M織的工會經費及工會興辦的企、事業(yè)單位;
 ?。┍締挝患跋聦賳挝坏母鞣N學會、協(xié)會;
 ?。ㄆ撸┍締挝患跋聦賳挝坏纳鐣kU基金、資金;
  (八)應該接受內部審計監(jiān)督的其他單位或部門。

             第五章 審計任務



 第十三條 對財務收支進行審計:
  (一)檢查財務計劃和單位預算的執(zhí)行情況;
 ?。ǘz查國家財經法規(guī)和部門、單位規(guī)章制度執(zhí)行情況;
 ?。ㄈζ?、事業(yè)單位的年度財務決算進行審計。企、事業(yè)單位上報的年度財務決算報告應附決算審計意見書。

 第十四條 監(jiān)督企業(yè)財產保值、增值:
 ?。ㄒ唬z查企業(yè)財產在經營者任期內是否得到保值、增值;
 ?。ǘ┕潭ㄙY產出資、出租、抵押或有償轉讓,應經審計部門會同有關部門按國家有關規(guī)定進行內部評估;
 ?。ㄈ┨幚碡敭a盤盈、盤虧、毀損、報廢時,審計部門應進行核實并簽注意見;
 ?。ㄋ模?a href='http://www.shkps.cn/contract/79.html' target='_blank' data-horse>承包合同簽訂前,應由審計部門會同有關部門對承包單位資產和債權、債務的清查情況進行核實,未經審計,承包合同不得簽訂;
 ?。ㄎ澹?a href='http://www.shkps.cn/biangeng/24.html' target='_blank' data-horse>企業(yè)變更或終止時,應由上級審計部門對其國有資產的變動情況進行審計,或有審計人員參與對其國有資產的清查。

 第十五條 對企業(yè)經營者任期內經濟責任的履行情況進行審計:
 ?。ㄒ唬┰趦冬F(xiàn)承包合同或企業(yè)經營者收入前,應由上級煤炭審計機構對承包者履行承包合同的情況或企業(yè)經營者履行經濟責任的情況進行審計,未經審計不得兌現(xiàn)承包合同或經營者收入;
 ?。ǘ┢髽I(yè)經營者任期屆滿或調離前,經上級批準,由審計部門會同有關業(yè)務部門,對其任期內經濟責任的履行情況進行審計,未經審計不得調動或重新任命。

 第十六條 對建設工程進行審計:
  (一)建設項目開工前,應由審計機關對其資金來源和開工條件進行審計,未經審計的項目不得開工;
 ?。ǘㄔO工程預算和結算進行審計,不審計不得結算;
 ?。ㄈㄔO項目竣工決算進行審計。在上報竣工決算時應附項目竣工決算審計報告。

 第十七條 對經濟效益進行審計。在檢查企、事業(yè)單位資產、負債、損益和財政、財務收支合規(guī)合法性、真實性的基礎上,評價其經濟活動的效益性,提出改進建議。

 第十八條 對經濟合同進行審計。對各種經濟合同的合法性、合規(guī)性、效益性進行審計,未經審計,經濟合同不得簽訂。

 第十九條 對內部控制制度進行審計。檢查和評價被審單位內部控制制度的建立和執(zhí)行情況,揭示企業(yè)管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點,提出完善內部控制制度的建議。

 第二十條 開展審計調查:
 ?。ㄒ唬┘皶r總結和反映審計中發(fā)現(xiàn)的具有普遍性、傾向性的問題和重大問題;
 ?。ǘ╅_展各種專題的審計調查,為本單位領導決策服務,為宏觀調控提供依據。

 第二十一條 維護企業(yè)法定自主經營權。在審計中發(fā)現(xiàn)有關單位部門有下列行為的,應及時報告政府有關部門,并逐級向上級審計機構報告:
  (一)侵犯國家規(guī)定的企業(yè)自主經營權的;
 ?。ǘ┎粓?zhí)行國家給煤炭行業(yè)特殊政策的;
 ?。ㄈγ禾科?、事業(yè)單位亂攤派、亂收費、亂罰款的。

 第二十二條 完成本單位領導和上級審計機構交辦的其他審計工作。

             第六章 審計職權



 第二十三條 審核本單位及下屬單位的會計憑證、會計帳表、財務決算、各經濟業(yè)務部門的統(tǒng)計帳簿、統(tǒng)計報表;檢查資金、財產;檢測財務及其他經濟業(yè)務部門的計算機軟件;查閱有關文件、資料;調閱各類經濟檔案。

 第二十四條 根據內部審計工作的需要,要求有關業(yè)務部門和下屬單位按時報送計劃、預算、決算、報表和有關文件、資料。

 第二十五條 參加本單位行政召開的有關會議。

 第二十六條 對審計中涉及的有關事項進行調查,并索取有關文件、資料等證明材料,有關部門不得拒絕。

 第二十七條 對正在進行的嚴重違反財經法規(guī)、嚴重損失浪費的行為,經部門或者單位負責人同意,作出臨時制止決定。

 第二十八條 對阻撓、妨礙審計工作以及拒絕提供有關資料或提供虛假資料的,經單位領導批準,可采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。

 第二十九條 提出糾正、處理違反財經法規(guī)行為的意見和改進管理、提高經濟效益的建議。

 第三十條 依據有關法律法規(guī)的規(guī)定,對嚴重違反財經法規(guī)和造成嚴重損失浪費的行為,作出處罰決定。

 第三十一條 對審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題,向上級審計部門和審計機關反映。

 第三十二條 內部審計人員依法行使職權受法律保護,任何組織和個人不得打擊報復。

             第七章 審計程序



 第三十三條 根據上級部署和本部門、本單位的具體情況,擬定審計項目計劃,經本部門、本單位領導人批準后實施。

 第三十四條 制定審計方案。向被審計單位下達審計通知。

 第三十五條 審計組進入被審計單位后,應首先聽取被審計單位的自查報告或被審計領導的述職報告。

 第三十六條 在審計中,審計人員應對審計和調查的情況隨時進行記錄,并寫好審計工作底稿。工作記錄和工作底稿需經被審計或被調查的單位或個人簽字蓋章。審計終結,根據審計記錄和審計工作底稿提出審計報告,經被審計單位或個人簽注意見后,報送本單位領導或下達委托審計的單位審批。依據批準后的審計報告擬定審計意見書、審計決定或審計評議書,送達被審計單位執(zhí)行。

 第三十七條 被審計單位或個人必須執(zhí)行審計意見書、審計決定和審計評議書。如有異議,可在收到審計意見書、審計決定和審計評議書后15日內,向內審機構所在單位負責人提出,該負責人應及時處理。在未重新下達審計意見書、審計決定和審計評議書之前,原文件照常執(zhí)行。

 第三十八條 被審計單位應在規(guī)定的時間內,將審計意見書、審計決定和審計評議書的執(zhí)行情況報送審計單位。

 第三十九條 對主要項目進行后續(xù)審計,檢查執(zhí)行審計決定、采納審計意見和建議的情況。

            第八章 審計工作管理



 第四十條 部審計局負責領導部直屬、直管煤炭企、事業(yè)單位的審計工作,指導、監(jiān)督煤炭行業(yè)內部審計工作。
  各級煤炭工業(yè)管理部門的審計機構和各煤炭企、事業(yè)單位的審計機構,負責領導所屬單位的內部審計工作。

 第四十一條 各級審計機構對所屬單位內部審計工作實施領導的主要內容有:
 ?。ㄒ唬└鶕禾抗I(yè)部發(fā)展煤炭工業(yè)的部署、指導思想、工作重點以及審計署的要求,對所屬單位年度審計工作重點和年度審計工作計劃提出具體要求;
  (二)按照國家的法律、法規(guī)和各級政府的要求以及上級煤炭工業(yè)管理部門的規(guī)定,制定本部門、本單位內部的審計準則、規(guī)章、制度和具體實施辦法;
 ?。ㄈz查所屬單位是否按規(guī)定建立內審機構、配備內審人員,并提出意見;
 ?。ㄋ模z查所屬單位是否按規(guī)定開展內部審計工作,定期聽取所屬單位內部審計工作匯報,要求所屬單位上報審計統(tǒng)計報表、審計工作總結、審計報告、審計決定及其他審計資料;
 ?。ㄎ澹┛偨Y、交流、宣傳內部審計工作經驗,對所屬單位審計工作進行考核、評比,表彰先進集體和個人;
 ?。┙M織審計理論研計,培訓內部審計人員。

 第四十二條 內部審計機構應當接受審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督,加強基礎工作建設,逐步實現(xiàn)法制化、制度化、規(guī)范化。

 第四十三條 各級內部審計機構應配備電子計算機,開發(fā)、研制、推廣和應用審計軟件,普及電子計算機知識,提高審計人員對電子計算機的操作能力,逐步實現(xiàn)審計手段和審計管理手段的電算化。

 第四十四條 內部審計機構對辦理的審計事項,應當建立審計檔案,按照規(guī)定進行管理。

              第九章 附則


 第四十五條 對違反本規(guī)定的單位和個人,由其主管部門或單位在職權范圍內,根據情節(jié)輕重,給予行政處分、經濟處罰、或者提請有關部門處理。

 第四十六條 非國有煤炭企業(yè)開展內部審計工作,可參照本規(guī)定執(zhí)行。

 第四十七條 各煤炭企業(yè)、事業(yè)單位可根據本辦法制定具體實施辦法。

 第四十八條 本規(guī)定由煤炭工業(yè)部負責解釋。

 第四十九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。1994年1月20日發(fā)布的《加強煤炭行業(yè)審計工作的若干規(guī)定》同時廢止。


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